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县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作思路

工作总结 DOCX   3页   下载0   2023-09-03   浏览109   收藏0   点赞0   评分-   免费文档
县审计局 2023 年上半年工作总结和下半年
工作思路
一、2023 年上半年工作总结
(一)2023 年上半年特色亮点工作
1.聚焦项目实施,充分发挥监督职能围绕财政管理和
财政政策执行、重大政策落实、权力运行规范、重大民生保
障和重大风险防范、重大项目落地五大板块谋划实施审
15
配齐配强审计组员,分管领导深入审计一线严格落实审
质量全流程管控体系,确保问题审深审透。截止 6 月底,已
完成审计项 3 个,5 个正在现场实施出具审计报告 3 篇,
上报审计专 8 篇。在财政同级审中,核心+专题的模式,
对政策性担保贴息专题审计情况、定点印刷费服务执行情况
助企纾困政策兑现情况、集中财力办大事情况进行专题审
4 方面进行专题审计。深入实施巡审联索实践,
调查,确保中央和省市县各级重大惠民利民政策落到实处。
2.聚焦问题整改,全面落实督促指导根据新发布的
张问题清单”S3 版本评分标准,主动报送整改正面案例--XX
单,3 计问位列。全
2020 124
问题,其中 122 个问题已整改完成剩余 2 个问题正在有序
整改中。在举一反三、建章立制上推动县财政局部署实施
全县工程项目建设进度、工程质量、资金拨付使用等情况的
对照检查,督促中村乡出台《中村乡村级工程项目管理办法》
《中村乡资源交理办法》2 项制度,卫健局
2023
知》
3.聚焦中心工作,扎实服务发展大局立足审计职责定
位,全力以赴协助配合好 XX 县党政主要领导干部经济责
审计工作,抽调 1 位分管领导和 1 名业务骨干参与迎审专班,
组织全县重点部门开展自查自纠,形成经济责任和自然资源
资产审计全量问本账并进行过堂分析,研判存在的
险,指导督促相关责任单位做好风险问题的整改落实;对要
求提供的原始数据采集和基本情况表进行完整性、规范性审
核把关。按照全县行政资源整合优化工作部署有序进行档
案移交,切实开展固定资产盘点,确保账账相符、账实相符,
6 13
XX 车站渔梁块基施配期建程、
华埠镇华殿线和华川路污水管网延伸工程三期(华民片区)
项目核查工作,并将相关核查情况向县纪委进行反馈
(二)存在问题
一是人少事多的矛盾依然突出,新招录人员还需进一步
培训锻炼;二是大数据审计还需进一步加强审计人员借
大数据分析问题线索、排查疑点的能力仍需提升;三是内部
审计缺乏标志性成果,虽然制定出台了实施办法,但是在打
造具有 XX 辨识度的内审特色上还没有形成强有力的抓手
二、2023 年下半年度工作思路
(一)主要目标
1. 11 月底前完成 15 项目的现场实施。
2.“数排名有制、
示范案例等有新进展。
3.全市审计机关年度考核排名实现保三争二拼第一
(二)重点举措
1.审计项目再加。质效并前提赶时间、
进度,确保如期完成审计项目计划。
2.审计质量再提。现场实握重环节、突
重点内容,严格实施全员全流程审计质量控制办法,筑牢审
计质量生命线
3.示范案例再突。在问题中聚举一反三
建章立制,争取更多整改案例纳入全省总榜单。
4.凝聚合力再探。总结分同富巡审联动
作中存在的短板和缺陷,健全巡审联动工作机制。
5.再锤风建
动,用好用活工分制绩效考核办法,进一步增强审计干部
两勤”“两专能力。
县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作思路
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